Здравствуйте!
Цитата: Подскажите, пожалуйста, как мне правильно оприходовать обновление системы (Касперский)? Читала, что нужно приходовать на дебет 97 счета, а потом ежемесячно списывать бухгалтерской справкой. В другом источнике прочитала, что списывается автоматически при закрытии месяца регламентным документом.Подскажите, так как правильно делать?За обновление заплатили 85000 рублей. Обновление на 1 год. Приобрели 13 декабря. Я провела через 97.21. Как быть дальше? Какие проводки нужно делать и когда?
Скажите. Реально в документах, вам предоставленных, написано
обновление программы? Или что-то иное? Что-то у меня сомнения, что именно за потенциальные обновления релизов пр-мы в течение года вы заплатили...
Может, вы несколько неточно выразили мысли?!.🤦♀️
Если вы оплатили аванс вперёд на целый год за обновления релизов, то правильнее оставить на сч.60.02 , а не на сч.97.21.
На сч.97.21 можно отнести стоимость самой программы, и постепенно списывать в течение года. Теоретически стоимость пр-мы можно привязать у сроку действия договора. Только у вас некоторая путаница получается, на мой взгляд.
🤔
Может, у вас был апгрейд ПО?