Добрый вечер!
Подписывая акт сверки с поставщиком(они нам поставляют расх.материалы) обнаружила расхождения.
В 2007году при поступлении материалов в 1С завели правильное кол-во.материалов(50 шт.), а общую сумму по накладной завели НЕ ПРАВИЛЬНО(вместо 51000,00 завели 50000,00).Цена вопроса=1000,00
Подскажите,как можно исправить данную ошибку в б/у и н/у!!!! Заранее спасибо.